| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación | Número del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio | Departamento solicitante adquisisción | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Monto total de la operación | Enlace al texto integro orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD DE PEDIDO N°1235 | 1478 | 02/10/2014 | DESARROLLO COMUNITARIO | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99.231.000-6 | NO APLICA | COMPRA SEGURO ACCIDENTES PERSONALES | $ 71.893 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°1240 | 1488 | 07/10/2014 | DESARROLLO COMUNITARIO | SODIMAC S.A | 76.792.430-K | NO APLICA | COMPRA SILLON DE ESCRITORIO | $ 43.190 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°224 | 1489 | 07/10/2014 | DIRECCION DE OBRAS | SALINAS Y FRABRES S.A | 91.502.000-3 | NO APLICA | 25 ROLLOS TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE ESPECIAL PARA USO EN TALLER MECANICO | $ 68.020 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDIO N° 90 | 1491 | 07/10/2014 | DESARROLLO COMUNITARIO | TROYA COMUNICACIONES LTDA | 77.469.770-5 | NO APLICA | COMPRA 30 AFICHES DIGITAL TODO COLOR | $ 53.550 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°159 | 1522 | 15/10/2014 | DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | CATALAN ALDUNATE CRISTOBAL | 16.322.558-1 | NO APLICA | COMPRA GALVANO CRISTAL PORTAL DE 8X13 CM CON ESTUCHE DE FELPA Y GRABADO | $ 124.950 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°254 | 1540 | 16/10/2014 | TALLER MUNICIPAL Y BODEGA | HOME COMPUTER LTDA | 77.272.650-3 | NO APLICA | COMPRA DE CATRIDGE | $ 52.000 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°72 | 1541 | 16/10/2014 | PRODESAL | LLANOS Y WAMMES SOC. COM LTDA | 88.909.800-7 | NO APLICA | COMPRA DE ESTACAS PLASTICAS PARA CERCO ELECTRICO | $ 59.100 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°74 | 1542 | 16/10/2014 | PRODESAL | LLANOS Y WAMMES SOC. COM LTDA | 88.909.800-7 | NO APLICA | COMPRA 3 KILOS DE SEMILLA TREBOL BLANCO | $ 15.000 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°176 | 1571 | 24/10/2014 | DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS | HOME COMPUTER LTDA | 77.272.650-3 | NO APLICA | COMPRA DE CATRIDGE | $ 46.000 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°29 | 1575 | 27/10/2014 | SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION | PERALTA KONG JUAN CARLOS | 6.670.745-8 | NO APLICA | MANTENCION PLOTTER HP SERIE 500 | $ 190.400 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°260 | 1576 | 27/10/2014 | DIRECCION DE OBRAS | ATALA ALVAREZ OMAR | 4.158.506-4 | NO APLICA | COMPRA DE CLORADOR DE PASTILLA, UNIONES AMERICANAS, TERMINALES,REDUCCIONES DE 50 | $ 38.344 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO N°257 | 1577 | 27/10/2014 | DIRECCION DE OBRAS | SOC. COM. CHILOE ELECTRICIDAD LTDA. | 76.085.522-7 | NO APLICA | COMPRA DE CANALESTAS, ENCHUFES, ALAMBRE ROJO, BLANCO Y VERDE | $ 30.660 | Ver Enlace |